
老師你好,假公司今年才開始建賬,期初應(yīng)收賬款為零,但后來又收到了以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)結(jié)算款,這個要怎么做分錄呢?
答: 以前年都做了收入嗎?如果是的話,借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤,借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
收回以前年度應(yīng)收賬款,怎么做分錄
答: 您好,收回的是以前年度已經(jīng)被注銷掉的應(yīng)收賬款嗎?還是普通的應(yīng)收賬款?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款余額在貸方,不存在欠票,以前年度的,怎么把賬弄平,分錄怎么寫
答: 同學(xué)你好,做收入處理 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費—增值稅—銷項 如果是多收的款,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入

