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送心意

老王老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-16 17:24

您好,可以到稅務(wù)局掛失處理。

似夢(mèng)非夢(mèng) 追問(wèn)

2018-04-16 17:37

怎么掛失呢?需要什么手續(xù)嗎?

老王老師 解答

2018-04-16 17:44

您好,如果掛失的話,需要提供說(shuō)明,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)辦人身份證,公章,到稅務(wù)局辦理手續(xù),如果是寄丟了,也可以不用掛失了,按以下方法處理吧。 
對(duì)方公司寄出發(fā)票的途中遺失,貴司先開(kāi)“增值稅發(fā)票遺失聲明”具體格式如下(僅供參考) 
 
關(guān)于增值稅專(zhuān)用發(fā)票遺失情況說(shuō)明 
 ******稅務(wù)局: 
我單位****公司,稅號(hào)****。因?yàn)椴少?gòu)員管理不善不慎將*****有限公司,(稅號(hào):*****)開(kāi)給本公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票丟失。 
發(fā)票代碼 發(fā)票號(hào)碼 商品名稱 金額 稅額 價(jià)稅合計(jì) 
 
**                ****            *****     ****              ***            **** 
 
                                           (落款)********公司 
                                              ***年***月***日 
 
蓋好公章寄到對(duì)方公司,對(duì)方到到公司所在稅務(wù)局辦理增值稅發(fā)票遺失證明,并繳納一定的罰款(450元左右)稅務(wù)局會(huì)給到你一些罰款通知單和通告單。后登報(bào)聲明(將連續(xù)刊登一個(gè)月)(400元/份/月)此份報(bào)紙你要保留兩份,自己公司一份,對(duì)方公司一份。  
 
把這些處罰單(復(fù)印件)和報(bào)紙和發(fā)票復(fù)印件(蓋公章)(一式三聯(lián),供應(yīng)商自己保留的那份)寄給對(duì)方(原件要自己留底),對(duì)方根據(jù)發(fā)票復(fù)印件手工抵扣,整個(gè)過(guò)程時(shí)間大概半個(gè)月。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,可以到稅務(wù)局掛失處理。
2018-04-16 17:24:40
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2022-01-17 10:30:41
你好,是普票還是專(zhuān)票?丟失的是哪幾聯(lián)?
2018-09-27 14:18:39
您好,丟失要去稅局開(kāi)具丟失發(fā)票證明。
2019-12-26 20:56:37
你好,需要登報(bào)聲明遺失的
2017-07-05 19:48:52
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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