
我司連虧三年,現(xiàn)在要提交虧損原因。我之前提過一份,但是我發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了,之前我提交那份是直接減管理費(fèi)用-折舊費(fèi)(去年提多了,今年調(diào)整),稅局讓我調(diào)整企業(yè)年度年所稅報(bào)表,那個(gè)虧損金額我也減下來了,但是用作分錄是借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度 貸 :未分配利潤。這樣分錄是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表沒動(dòng),因?yàn)榭缒暧玫氖且郧澳甓?。我也在年度所得稅?bào)表里改動(dòng)了。現(xiàn)在怎么辦呢?
答: 這個(gè)數(shù)據(jù)顯示在當(dāng)年的利潤表中”以前年度損益調(diào)整“數(shù)據(jù)中
老師,我司連虧三年,現(xiàn)在要提交虧損原因。我之前提過一份,但是我發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了,之前我提交那份是直接減管理費(fèi)用-折舊費(fèi)(去年提多了,今年調(diào)整),稅局讓我調(diào)整企業(yè)年度年所稅報(bào)表,那個(gè)虧損金額我也減下來了,但是用作分錄是借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度 貸 :未分配利潤。這樣分錄是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表沒動(dòng),因?yàn)榭缒暧玫氖且郧澳甓?。我也在年度所得稅?bào)表里改動(dòng)了?,F(xiàn)在怎么辦呢?
答: 這個(gè)數(shù)據(jù)顯示在當(dāng)年的利潤表中”以前年度損益調(diào)整“數(shù)據(jù)中
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問一下,年初2月份(年度所得稅匯算前)發(fā)生較大金額以前年度損益調(diào)整500萬(上一年度記在管理費(fèi)用里,此項(xiàng)費(fèi)用已經(jīng)確定不再支出,需要在2月份沖銷),那么,所得稅匯算時(shí)填寫年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要調(diào)整這500萬元嗎,如果調(diào)整,所得稅匯算年度報(bào)表和去年第四季度報(bào)表不一致會(huì)不會(huì)有影響
答: 所得稅匯算時(shí)填寫年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要調(diào)整這500萬元 所得稅匯算年度報(bào)表和去年第四季度報(bào)表會(huì)不一致,一般不會(huì)有影響,年報(bào)和第四季度報(bào)表在稅務(wù)局那里沒有特定的勾稽關(guān)系


嗚啦啦啦 追問
2024-04-24 11:04
郭老師 解答
2024-04-24 11:22
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2024-04-24 11:51
郭老師 解答
2024-04-24 11:53