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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-22 06:42

您好
請問2019年一次性計提折舊的分錄怎么寫的

紅梅花開 追問

2020-04-22 06:43

借管理費用 貸累計折舊

紅梅花開 追問

2020-04-22 06:44

前面借固定資產(chǎn)貸 現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2020-04-22 06:47

那可以用以前年度損益調(diào)整沖回
不用改資產(chǎn)負債表
在固定資產(chǎn)一次性扣除欄不填一次性扣除數(shù)據(jù) 對的

紅梅花開 追問

2020-04-22 07:09

如果沖回后2019年資產(chǎn)負債表變成盈利了怎么辦?如果我不沖回按一次性折舊扣除處理,2019年報報完后,那還用在2020年4月會計賬上做分錄 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債  這個分錄嗎

bamboo老師 解答

2020-04-22 07:13

如果沖回后2019年資產(chǎn)負債表變成盈利了沒有以前年度虧損彌補 就要繳納企業(yè)所得稅
前面一次性計提折舊有沒有做遞延所得稅分錄

紅梅花開 追問

2020-04-22 07:14

沒有做過

bamboo老師 解答

2020-04-22 07:38

一般單位不做也可以的

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相關(guān)問題討論
對不上就對不上了,很正常的呀
2022-08-15 15:19:11
你好,學(xué)員,這個不平,是不是資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽不平
2022-02-13 14:45:00
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個就可以的
2022-01-25 20:09:09
你好學(xué)員要用以前年度損益調(diào)整的數(shù)額調(diào)整一下資產(chǎn)負債表的未分配利潤
2022-01-11 16:00:19
你好,不需要調(diào)整,這是正常的,
2020-07-31 15:01:18
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