
期末的時候計提營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅金,期末 營業(yè)稅金及附加 結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤 ,應(yīng)交稅金繳納稅金的時候記借方?jīng)_減??扇绻?印花稅這類沒有計提的,賬務(wù)怎么處理?
答: 你好,印花稅不用計提,上交時,直接借:稅金及附加 貸:銀行存款
本月預(yù)繳了增值稅附加稅三稅和印花稅,做借:應(yīng)交稅金— 貸:銀行存款。本月末核算還應(yīng)該繳納增值稅10000元 期末計提三稅稅金的時候,借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅金,這個時間期初預(yù)繳的部分需要一起結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加科目里嗎?還是只計提10000元增值稅的附加稅?
答: 您好 10000的增值稅是扣除預(yù)繳增值稅后還需要繳納的金額么
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借應(yīng)交稅費- 貸 銀行 未計提進(jìn)稅金及附加 我年末結(jié)轉(zhuǎn)時候 時候直接 借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費
答: 你好 這個是什么稅

