
2017年第三季度開票收入是52019.41元,增值稅申報收入是:52019.41元,申報企業(yè)所得稅收入是:53580元,增值稅申報表收入和企業(yè)所得稅申報表收入差額1560.59元,這個差額其實是免稅收入,現在稅局說我開票收入和申報企業(yè)所得稅收入不一致不給我買發(fā)票,怎么辦呢
答: 跟稅務局協(xié)商,將錯誤報表修改正確。
2017年第三季度開票收入是52019.41元,增值稅申報收入是:52019.41元,申報企業(yè)所得稅收入是:53580元,增值稅申報表收入和企業(yè)所得稅申報表收入差額1560.59元,這個差額其實是免稅收入,現在稅局說我開票收入和申報企業(yè)所得稅收入不一致不給我買發(fā)票,怎么辦呢
答: 你好,免稅收入,增值稅沒有申報? 這個還是去稅務窗口咨詢吧!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!老師我公司2018年申報增值稅收入是67000.97元,申報企業(yè)所得稅收入是67000元,但開票金額是67000.03元,現在要做企業(yè)所得稅匯算清繳,收入可以填67000.03元嗎,增值稅填報收入比開票金額少0.06元,要不要改正申報呢?
答: 你好,可以不更正申報,金額很小

