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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-04-14 16:29

您好,借;應交稅費-應交增值稅-加計扣除,借;主營業(yè)務成本,負數(shù)。

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-04-14 16:35

沒有貸嗎

老王老師 解答

2018-04-14 16:39

您好,沒有貸的。

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相關問題討論
沒抵扣的,都做 建議沒抵扣的都做在去年 借:成本費用,存貨等科目 ? ? ?應交稅費-待轉進項稅 貸:應付賬款 本年認證后 借:應交稅費-增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待轉進項稅
2022-04-29 22:22:11
您好,借;應交稅費-應交增值稅-加計扣除,借;主營業(yè)務成本,負數(shù)。
2018-04-14 16:29:35
你好,只需要根據(jù)增值稅應納稅額做結轉未交增值稅分錄 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2018-01-20 16:57:18
你好,抵扣1500 進項抵扣銷項不需要做分錄 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 100 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 100
2017-01-11 15:39:11
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額),應交稅費--未交增值稅
2017-02-20 10:06:29
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