
本月無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅小于留抵稅額。怎樣才能使賬上和表上的留抵稅額一致。會(huì)計(jì)處理怎么做
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。這樣就一致了。
前期會(huì)計(jì)做帳進(jìn)項(xiàng)稅和認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不匹配,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上留抵稅額多于申報(bào)表上留抵稅額,我現(xiàn)在接手要怎么處理?
答: 調(diào)整下,保證實(shí)際抵扣的和賬上的一致即可 如果我的回答讓您滿意,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月有銷項(xiàng)無(wú)進(jìn)項(xiàng),上月有留抵。本月銷項(xiàng)小于留抵,該怎么做賬呢。
答: 這個(gè)月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

