国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

程小峰老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-04-13 16:57

9月  借:庫(kù)存商品    其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅    貸:應(yīng)付賬款          10月付款   借:應(yīng)付賬款   貸:銀行存款     11月收到發(fā)票。紅字沖回9月份的分錄,在做借:庫(kù)存商品    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)   貸:應(yīng)付賬款

耒蕾 追問

2018-04-13 16:59

那這樣,我的庫(kù)存不是亂了?

程小峰老師 解答

2018-04-13 17:04

不影響的。你紅字沖回之前的。再做一個(gè)實(shí)際的。這兩個(gè)分錄合并之后,對(duì)庫(kù)存/應(yīng)付沒有任何影響。只會(huì)把 其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)換成  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。你實(shí)際把分錄全部寫出來,就很清晰了。

耒蕾 追問

2018-04-13 17:16

明白了,謝謝

程小峰老師 解答

2018-04-13 17:19

好的,請(qǐng)給好評(píng) Thanks?(?ω?)?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
9月 借:庫(kù)存商品 其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 10月付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 11月收到發(fā)票。紅字沖回9月份的分錄,在做借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款
2018-04-13 16:57:53
您好 請(qǐng)問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
2019-03-19 06:53:56
你好,九月份借應(yīng)付貸銀存,收到多少發(fā)票沖多少暫估借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付
2018-10-14 14:48:43
沖減暫估,然后按發(fā)票入賬
2019-12-11 16:37:25
你好,本月未收到票,需要暫估, 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 已經(jīng)銷售了也要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 次月如果收到票,且金額一樣,那么就直接 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款 如果不一致,比如多了,那么要補(bǔ)提成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 少了的話就是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸 應(yīng)付賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)XX月XX款即可。
2020-07-12 23:51:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...