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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-04-13 10:46

每個月應該交什么稅呢

蔣老師 解答

2018-04-13 12:46

你好, 應付租金按月分攤至主營業(yè)務成本,應收租金按月分攤至主營業(yè)務收入,裝修費數(shù)額大的可以計入長期待攤費用,具體分攤年限結合實際,這個問題不大。 
支付租金時: 
借:長期待攤費用 
    貸:銀行存款/應付賬款 
每月分攤時 
借:主營業(yè)務成本 
      貸:長期待攤費用 
以此類推

wing 追問

2018-04-13 17:25

老師,那每月交什么稅呢  ,哪些稅種的稅       我們是小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)

蔣老師 解答

2018-04-13 17:31

每個月交什么一般稅務局會對公司進行核定。常規(guī)交的稅有:增值稅、增值稅附加稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、按月還是按季度交一般稅務局會核定的。

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每個月應該交什么稅呢
2018-04-13 10:46:56
你好,裝修計入長期待攤費用,然后攤銷計入成本 采購的家具電器計入固定資產,折舊計入成本
2017-12-29 17:14:40
你好,沖減長期待攤吧,不然你們還有交稅
2016-09-29 21:25:31
賣出,借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 ,結轉成本 ,借:主營業(yè)務成本 貸:長期待攤費用。
2016-11-25 15:13:30
賣出,借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 ,結轉成本 ,借:主營業(yè)務成本 貸:長期待攤費用。
2016-11-25 15:13:03
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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