
老師您好,我們是一家外貿公司,小微企業(yè),給客戶的樣品(沒收款),我們是直接做的,借:銷售費用-樣品費,應交增值稅-進項稅,貸:應付賬款 ,應交增值稅-進項轉出,就是沒確認收入、成本,直接做的費用,匯算清繳時,銷售費用-樣品費在期間費用銷售費用下填在那一欄,這種要視同銷售嗎?可我已經做了銷售費用,視同銷收成本這里怎么處理?
答: 贈送的樣品銷售需要確認 ??? 借:銷售費用——樣品 ????? 貸:庫存商品 ???????? 應交稅金——增值稅——銷項稅額
老師好計提增值稅時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅支付時:借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款這樣做賬對嗎
答: 您好, 做賬是這么做賬的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,每個月應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅這個科目需要處理?計提:借應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 貸:應交稅費/交增值稅 次月付款:借:應交稅費/未交增值稅 貸:銀行存款這.樣應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 是不是就這樣一直掛著的
答: 稅金結賬分錄上傳給你看看


小黃老師 解答
2024-04-15 01:31
愁哇愁哇滴 追問
2024-04-15 09:08
小黃老師 解答
2024-04-15 09:15