老師好,我們公司是開KTV的,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)文化事業(yè)建 問(wèn)
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問(wèn)
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問(wèn)
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問(wèn)
你好,不可以的,沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問(wèn)
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

老師好,請(qǐng)問(wèn)假如借方應(yīng)交稅費(fèi)3000元,貸方未交稅費(fèi)2000元,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)填負(fù)1000元嗎
答: 是的,如果只有上述業(yè)務(wù),則就是如此。
借方已交稅費(fèi)3000元,貸方未交增值稅2000元,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)填負(fù)1000元嗎?另外應(yīng)交稅費(fèi)月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)部分是指已交的嗎?
答: 你好,是的,是填負(fù)1000元,應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)是指把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅里。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅572.18 元, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元。交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元,貸:銀行存款572.18元。這筆做完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)的期末余額留有572.18元。老師我想問(wèn)的是,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)期末中的余款572.18元留到年末是正確的嗎?
答: 你好,當(dāng)月計(jì)提下月繳納,如果一直留著的話就是不正確了


謝玉 追問(wèn)
2018-04-12 10:15
岳老師 解答
2018-04-12 10:24