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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-11 17:42

你好 
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“以前年度損益調(diào)整——管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“以前年度損益調(diào)整——管理費用”等科目。

剎那 追問

2018-04-11 18:16

如果是員工先自行支付,再拿來報銷的話,還需要用到“以前年度損益調(diào)整”這個科目嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 19:02

你好,需要的,只是員工代為支付,第一筆科目貸方換成其他應(yīng)付款而已

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你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“以前年度損益調(diào)整——管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“以前年度損益調(diào)整——管理費用”等科目。
2018-04-11 17:42:05
借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅費) 貸:管理費用
2018-04-26 15:25:51
您好,請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢
2020-03-16 18:20:56
您好!借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2019-10-22 16:49:53
姐管理費用貸銀行存款 全額抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借管理費用附屬。
2020-04-11 17:47:04
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