
外賬 申報增值稅后,計提增值稅:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好,是的,你的理解正確。
異地預交增值稅分錄怎么寫呢?一般納稅人,預繳增值稅時,借:應交稅費——應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款是這樣嗎還是異地繳納:? 借:應交稅費—預繳增值稅? ?貸:銀行存款申報時:?借:應交稅費—未繳增值稅? ? 貸:應交稅費—預繳增值稅
答: 上述處理沒有問題,是完全正確的。可以用已交稅金核算,也可以用預繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報增值稅時,按不含稅總金額填寫申報表,申報表自動生成為38382.02,但我做賬時按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報表已申報,這樣本月銀行就會多扣0.02元,本月做賬該如何調?借:營業(yè)外支出0.02,貸:應交增值稅0.02,然后付款:借:應交增值稅 貸:銀行存款,這樣對嗎?
答: 對的


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2024-04-10 09:21
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