老師,退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計提增值稅并申報繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
2020擁抱更好的自己
于2024-04-09 14:21 發(fā)布 ??238次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-04-09 14:22
當(dāng)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0并需要視同內(nèi)銷征稅時,你需要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計提增值稅并申報繳納。
關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實際情況。在某些情況下,如果錯誤地申報了出口退稅,可能需要進行更正申報。但是,具體的更正申報要求和流程可能會因地區(qū)和具體情況而異。
對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進行更正申報或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
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同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

你好,是增量留底退稅的嗎?
2022-04-02 13:23:18

關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實際情況。在某些情況下,如果錯誤地申報了出口退稅,可能需要進行更正申報。
對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進行更正申報或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
2024-04-09 14:20:55

你好 , 進項轉(zhuǎn)出其他里面或者是兔稅對應(yīng)的里面 。
2023-04-20 14:30:45

您好!退稅率為零,間接說明就是免稅,那么進項是要做轉(zhuǎn)出的,填寫申報表時要做進項稅額轉(zhuǎn)出申報
2022-04-19 17:19:04
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