
我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了有留抵未交增值稅是負(fù)數(shù)為什么資產(chǎn)負(fù)債表顯示是0
答: 是正常的 你下次開票就可以抵減了
老師,你好!9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候最后一個分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款,是這樣嗎?那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的,這樣做對嗎?謝謝!
答: 您好 您說的都是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師按下面處理這樣季度資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)貸方就會出現(xiàn)銷項(xiàng)稅額+未交增值稅總和,但如果我每月都把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),那進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零留抵稅又在哪體現(xiàn)呢?
答: 留抵在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方


Carey· 追問
2024-04-08 13:52
樸老師 解答
2024-04-08 13:56