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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-04-07 15:50

同學,你好
借:銷售費用-業(yè)務招待費
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-銷

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你好,對的~業(yè)務招待費的進項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
2020-05-15 09:57:15
同學你好,進項和銷項都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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