
有筆辦公家具款合計44000,分兩筆付款 第一次2016.11.03付款22000當時的會計入賬借:其他應收款 貸:銀行存款 現(xiàn)在2017.04.26付剩余款22000,家具附清單如圖 我根據(jù)單價2000區(qū)分固定資產(chǎn)和辦公費 分錄如下:借:固定資產(chǎn)16554 管理費用-辦公費 27446 貸:其他應收款 22000 銀行存款 22000 這種做法對嗎?
答: 你好,可以的
我公司買了一臺電腦,是我借款去買的,當時我是借:其他應收款-我的名字,貸:銀行存款,現(xiàn)在客戶開了普票給我們了,我要如何做賬?我是不是要入固定資產(chǎn)如果我增加了一筆固定資產(chǎn),那我借款的發(fā)票回來了,是不是要充抵?如何充抵,我是借:管理費用,貸:其他應收款(我的名字)這個來充抵嗎
答: 你好,取得發(fā)票就 借:管理費用,貸:其他應收款(我的名字)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司新買了一臺車,款已付,票未到,借其他應付應收款,貸銀行存款,等收到票時,借固定資產(chǎn),貸其他應收款嗎
答: 你好,是的,之前借其他應付,最后是貸其他應付


ヾ(?°?°?)?? 追問
2018-04-11 09:45
鄒老師 解答
2018-04-11 09:47