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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-08-22 09:27

不能,借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款

弄花香滿衣 追問

2017-08-22 09:29

可是款不是從對公支付的,是張三付的

袁老師 解答

2017-08-22 09:32

如果是他付的,可以

弄花香滿衣 追問

2017-08-22 09:35

后續(xù)如果有其他費用類支出,也可以按這筆分錄操作,沖這筆往來款的吧?

袁老師 解答

2017-08-22 09:45

是的

弄花香滿衣 追問

2017-08-22 10:00

只附原始費用發(fā)票就行了吧

袁老師 解答

2017-08-22 10:13

是的

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相關問題討論
你好,需要報銷的人提供相應單據(jù)報銷入賬才可以的
2017-10-31 09:52:09
不能,借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款
2017-08-22 09:27:21
這個的話 可以先不用做賬 等辦好了 一起入到固定資產(chǎn)成本里哈
2020-05-23 12:35:03
你好,是做錯了是吧,可以調整
2019-08-07 12:02:48
預支錢 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到空調和發(fā)票時 借:固定資產(chǎn) 應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有) 貸:預付賬款
2018-11-26 11:10:52
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