
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),但未驗(yàn)證發(fā)票,增值稅報(bào)表先零申報(bào),下月驗(yàn)證后才可報(bào)增值稅申報(bào)表,對(duì)嗎?
答: 可以的,開(kāi)票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
老師你好,這是我2020年應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸方負(fù)數(shù),這個(gè)說(shuō)明申報(bào)表上的留底數(shù)據(jù)嗎?
答: 對(duì)這個(gè)負(fù)數(shù)的話,表示就是留底的稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒(méi)有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.01 可以這樣寫(xiě)分錄調(diào)整就好了哈


夕顏 追問(wèn)
2018-04-09 12:41
老江老師 解答
2018-04-09 12:59