
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內認證都是有效的
老師你好,這是我2020年應交稅費增值稅貸方負數(shù),這個說明申報表上的留底數(shù)據(jù)嗎?
答: 對這個負數(shù)的話,表示就是留底的稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費-應交增值稅科目沒有余額,但是應交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了
答: 您好 借:應交稅費-未交增值稅 0.01 貸:營業(yè)外收入 0.01 可以這樣寫分錄調整就好了哈


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2021-12-15 10:07
東老師 解答
2021-12-15 10:08
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