
老師,我們現(xiàn)在是固定資產(chǎn)發(fā)票已經(jīng)收到,但是實(shí)物沒有收到,也就是沒有固定資產(chǎn)驗(yàn)收單。具體什么時候能到不清楚,書上都是暫估固定資產(chǎn)入賬,這個不用暫估,但是使用月份該怎么確定呢,我要是6月份入賬,7月份就該提折舊。但是從使用上,還沒有用,那這個我該怎么做呢?
答: 您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸其他應(yīng)付款暫估(紅字)其他應(yīng)付款
請問老師物流業(yè)業(yè)務(wù)20,購進(jìn)叉車固定資產(chǎn)以10256,41入賬,但是實(shí)際固定資產(chǎn)驗(yàn)收單固定資產(chǎn)的價格為12000,這樣不會矛盾嗎
答: 12000/1.17 =10256.41 不矛盾的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師固定資產(chǎn)驗(yàn)收單是公司自己做的嗎
答: 一般是企業(yè)自制的

