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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-05 20:12

你好,是在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?還是購進的?

會計人 追問

2018-12-05 20:13

購進的

鄒老師 解答

2018-12-05 20:15

你好 借;固定資產(chǎn)  貸銀行存款等科目

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你好,是在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?還是購進的?
2018-12-05 20:12:29
需要,固定資產(chǎn)暫估入賬應(yīng)附購貨合同,固定資產(chǎn)驗收交付使用單、固定資產(chǎn)卡片等資料。
2021-11-30 14:45:23
一般是企業(yè)自制的
2016-04-06 22:08:13
達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
2023-12-26 14:15:24
1.對于已經(jīng)投入使用但發(fā)票未到的固定資產(chǎn),可以按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 首先,根據(jù)固定資產(chǎn)驗收單和其他相關(guān)憑證(如合同、物流單等),確認該固定資產(chǎn)的原始入賬價值。然后,在資產(chǎn)負債表上增加相應(yīng)的固定資產(chǎn)科目和累計折舊科目。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:固定資產(chǎn)(原始入賬價值) 貸:應(yīng)付賬款(預(yù)計收到發(fā)票的金額) 同時,需要估計該固定資產(chǎn)的折舊費用,并將其計入累計折舊的科目。這可以通過根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況,參考類似資產(chǎn)的歷史折舊率來估算。 需要注意的是,由于發(fā)票未到,因此在支付款項時,需要將款項暫記在其他應(yīng)付款科目中,并在收到發(fā)票后進行相應(yīng)的調(diào)整。 1.對于需要從多個公司購買設(shè)備來組建安裝的固定資產(chǎn),可以按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 首先,對于每次購買設(shè)備所支付的款項,可以將其確認為預(yù)付賬款科目。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:預(yù)付賬款(每次支付的金額) 貸:銀行存款(每次支付的金額) 然后,在設(shè)備到貨并經(jīng)過驗收后,可以將預(yù)付賬款科目中的相應(yīng)金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目和應(yīng)付賬款科目中。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:固定資產(chǎn)(該設(shè)備的入賬價值) 貸:預(yù)付賬款(該設(shè)備的預(yù)付款金額) 貸:應(yīng)付賬款(應(yīng)付未付的金額) 最后,在設(shè)備安裝完畢并投入使用后,可以將其確認為相應(yīng)的固定資產(chǎn)科目和累計折舊科目。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:固定資產(chǎn)(該設(shè)備的入賬價值) 貸:在建工程(安裝工程成本) 貸:應(yīng)付賬款(應(yīng)付未付的金額) 同時,需要估計該固定資產(chǎn)的折舊費用,并將其計入累計折舊的科目。
2023-12-05 16:15:11
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