老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

固定資產(chǎn)驗收單怎么填制憑證呢
答: 你好,是在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?還是購進的?
老師,暫估入固定資產(chǎn)需要固定資產(chǎn)驗收單嗎
答: 需要,固定資產(chǎn)暫估入賬應(yīng)附購貨合同,固定資產(chǎn)驗收交付使用單、固定資產(chǎn)卡片等資料。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我公司先行預(yù)付一部分設(shè)備款,然后對方公司把設(shè)備拉過來安裝驗收,事后開發(fā)票進行尾款的支付。但是這個過程中沒有收到其他部門人員提供的固定資產(chǎn)驗收單,所以之前的財務(wù)就沒有做固定資產(chǎn)的賬,做成其他的科目了,請問這種情況怎么處理呢
答: 達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。


會計人 追問
2018-12-05 20:13
鄒老師 解答
2018-12-05 20:15