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送心意

大侯老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)

2024-03-23 09:52

同學(xué)您好,一般來(lái)講,納入排污許可管理,并直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污染物的單位,就需要繳納環(huán)境保護(hù)稅。如果貴司沒(méi)有取得排污許可證,有可能不會(huì)被識(shí)別到繳納環(huán)保稅,但是如果有排污行為,可能會(huì)被罰款。

jun 追問(wèn)

2024-03-23 09:54

凡是制造加工業(yè)都需要報(bào)環(huán)保稅嗎?

大侯老師 解答

2024-03-23 10:03

也不是,環(huán)保稅主要是對(duì)污染環(huán)境的特定行為征稅,要看貴司是否有納稅行為發(fā)生。
參考如下:
環(huán)境保護(hù)稅的納稅人是在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域和中華人民共和國(guó)管轄的其他海域,直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者。環(huán)境保護(hù)稅主要針對(duì)污染破壞環(huán)境的特定行為征稅,一般可以從排污主體、排污行為、應(yīng)稅污染物三方面來(lái)判斷是否需要交環(huán)境保護(hù)稅。

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同學(xué)您好,一般來(lái)講,納入排污許可管理,并直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污染物的單位,就需要繳納環(huán)境保護(hù)稅。如果貴司沒(méi)有取得排污許可證,有可能不會(huì)被識(shí)別到繳納環(huán)保稅,但是如果有排污行為,可能會(huì)被罰款。
2024-03-23 09:52:05
進(jìn)入【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)】—環(huán)境保護(hù)稅“稅源信息采集”--“環(huán)境保護(hù)稅稅源信息表”模塊,在“環(huán)境保護(hù)稅基礎(chǔ)信息采集表”填寫基礎(chǔ)排污信息保存后,填寫對(duì)應(yīng)附表,保存后就完成了基礎(chǔ)信息錄入。
2023-04-17 08:56:12
你好,應(yīng)該來(lái)自環(huán)保局的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),沒(méi)有在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的,由環(huán)保局定期抽查確定
2020-07-01 13:55:45
同學(xué)你好 這個(gè)看稅局怎么給你核定的
2021-01-13 15:07:51
C.醫(yī)院直接向環(huán)境排放應(yīng)稅水污染物
2021-05-30 18:32:17
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

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