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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-03-20 16:17

(1)計算該公司當(dāng)月進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額100*(1+5%)*13%=13.65

暖暖老師 解答

2024-03-20 16:17

(2)計算該公司當(dāng)月允許抵扣的增值稅進項稅額13.65+0.27=13.92

暖暖老師 解答

2024-03-20 16:18

(3)計算該公司當(dāng)月國內(nèi)銷售應(yīng)繳納的增值稅稅額。160*13%-13.92=6.88

微信用戶 追問

2024-03-20 16:27

5.某飲科7月份銷售汽水、果茶飲料,實現(xiàn)銷售額60萬元,收取增值稅銷項稅
額7.8萬元;當(dāng)月購入白糖、山楂、檸檬酸等原料共15萬元,取得增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅進項稅額為19500元,原料都已入庫。另外,廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到職工暑期工作辛苦,對全廠200名職工每人發(fā)送一箱汽水、一箱果茶。每箱汽水成本為50元,售個為80元;每箱果茶成本為80元,售價為135元。當(dāng)月該廠為職工食堂購進一臺大冰柜取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進項稅額是4160元,還為廠里的幼兒園購進一批兒桌椅、木床,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進項稅額為1040元。
要求:計算該飲料廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。

暖暖老師 解答

2024-03-20 16:28

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普通發(fā)票不能抵扣進項稅額
2023-12-28 06:41:19
是 的
2015-11-11 10:44:38
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
同學(xué),您好! 公司本期增值稅銷項稅額=86*6%%2B3.18/1.06*6%=5.34(萬元) 本期增值稅正常進項稅額=3萬元 該公司本期增值稅加計進項稅額=3*5%=0.15萬元 該公司本期增值稅加計進項稅額和正常進項稅額合計:=3%2B0.15=3.15萬元 該公司本期應(yīng)交增值稅額=5.34-3.15=2.19萬元
2023-11-22 19:53:09
您好 2021年一月,甲公司自行建造一棟辦公樓,以銀行存款購入為工程準(zhǔn)備的各種物資100萬元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為130萬元, 借:工程物資 1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款 1130 借:在建工程 1000 貸:工程物資 1000 全部用于工程建設(shè)領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,入賬成本為?二十萬元相關(guān)的增值稅進項稅額為26000元, 借:在建工程 20 貸:原材料 20 領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實際成本為50萬元,應(yīng)計工程人員工資100萬元。 借:在建工程 150 貸:庫存商品 50 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 支付的其他費用,并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費30萬元,增值稅稅額27000元, 借:在建工程 30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2.7 貸:銀行存款 32.7 2021年11月工程完工并達到預(yù)定可使用狀態(tài)該辦公樓采用年限平均法計提折舊預(yù)計可使用二十年預(yù)計凈殘值為六十萬元 借:固定資產(chǎn)1200 貸:在建工程1000%2B20%2B50%2B100%2B30=1200
2023-11-13 19:50:28
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