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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-03-20 13:42

你的分錄不對哦
是什么會計準(zhǔn)則呢

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-03-20 13:48

謝謝老師我們是小企業(yè)的

樸老師 解答

2024-03-20 13:51

那你應(yīng)該做
借利潤分配未分配利潤
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-03-20 13:55

如果對方取消異常了,再做回來,就這筆分錄紅沖一下嗎? 謝謝老師

樸老師 解答

2024-03-20 13:58

同學(xué)你好
對的
是這樣的哦

上傳圖片 ?
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借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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