
我是才接的單位,這個(gè)單位用u8從去年六月開始用的很多功能沒有啟用,該有的科目沒有,我現(xiàn)在加可以嗎?比如固定資產(chǎn),應(yīng)付職工薪酬都沒有。
答: 您好! 1、沒有的科目可以加,請(qǐng)按標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目加 2、固定資產(chǎn)、應(yīng)付薪酬等如果企業(yè)已付費(fèi) 3、你對(duì)U8熟練操作 4、你對(duì)本企業(yè)運(yùn)作、業(yè)務(wù)、人事都熟悉 以上都具備再考慮上有關(guān)軟件模塊。新入職公司先穩(wěn)定下來。不必太急。
我們公司會(huì)計(jì)以前做賬,沒有啟用“應(yīng)付職工薪酬”科目,發(fā)工資時(shí)用“應(yīng)付工資”科目,繳納社保是直接進(jìn)費(fèi)用,職工福利也是直接進(jìn)費(fèi)用,沒有“應(yīng)付職工薪酬”過渡。這樣核算單位為員工實(shí)際承擔(dān)的費(fèi)用太麻煩了,得一點(diǎn)一點(diǎn)計(jì)算。我想啟用“應(yīng)付職工薪酬”科目,不沿用以前會(huì)計(jì)的做法可以嗎?如果可以應(yīng)該怎么做?需要打報(bào)告說明情況嗎?
答: 可以的。不需要報(bào)告說明的。但最好是在年初改
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒有計(jì)提工資到應(yīng)付職工薪酬,而是直接入費(fèi)用,然后銀行存款付了,沒有付清的部分才入應(yīng)付職工薪酬,這樣的賬務(wù)處理導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目沒有平,但前面年份的賬全部已經(jīng)結(jié)賬了,這個(gè)該如何調(diào)整才能使應(yīng)付職工薪酬科目平掉?
答: 你好沒有付清的部分才入應(yīng)付職工薪酬 ,現(xiàn)在支付嗎,支付做借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行就可以

