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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-03-13 14:44

1.計提增值稅時計算錯誤,導致計提金額大于實際應繳金額。
  2.繳納增值稅時,由于操作失誤或系統(tǒng)問題,導致多繳稅款。
  3.增值稅抵扣或退稅處理不當,導致應抵扣或應退稅金未能及時反映。
一旦找出原因,就可以根據(jù)具體情況進行調整和處理。以下是幾種可能的處理方法:
  1.如果是因為計提錯誤導致的借方余額,可以調整計提金額,將多計提的增值稅沖回。
  2.如果是因為繳納錯誤導致的多繳稅款,可以向稅務機關申請退稅或者在下一個納稅期抵扣。
  3.如果是增值稅抵扣或退稅處理不當,需要及時更正相關賬務,確保應抵扣或應退稅金能夠正確反映。

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相關問題討論
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
你好!可以的。可以這樣
2018-03-27 17:15:50
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