
我17年進(jìn)項(xiàng)稅有問題怎么用以前年度損益調(diào)整做分錄轉(zhuǎn)出啊
答: 你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
17年的問題進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅局要求轉(zhuǎn)出,18年交過增值稅后該怎么做會計(jì)分錄,要不要做以前年度損益調(diào)整,用不用計(jì)提附加稅與以前年度損益調(diào)整
答: 需要計(jì)提附加稅 如果之前的涉及到損益類科目 就要用以前年度損益調(diào)整
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我上個年度進(jìn)的物料消耗發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,這個月發(fā)現(xiàn)對方公司存在稅務(wù)問題,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我該如何做分錄?是借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還是需要沖以前年度損益調(diào)整嗎
答: 原來,記賬時的分錄是啥寫的?

