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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-04-03 12:16

你好,應交稅費借方余額,如果是應交增值稅就不用調(diào)整,如果是附加稅,那么可以補計提,借:以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費-各項附加稅

低調(diào)的-快樂 追問

2018-04-03 12:27

老師,匯算清繳時,就按我的計提數(shù)還是調(diào)整完以后的數(shù)呢

徐阿富老師 解答

2018-04-03 12:38

你好,匯算清繳就按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)報。

低調(diào)的-快樂 追問

2018-04-03 14:13

借 以前年度損益調(diào)整  貸應交稅費-應交印花稅    借利潤分配-未分配利潤  貸 以前年度損益調(diào)整 這樣做兩個分錄對嗎,老師

徐阿富老師 解答

2018-04-03 14:19

你好,是的,謝謝你能向我提問,祝工作順利。

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相關問題討論
都是什么稅種的稅款?。渴切枰鲅a計提分錄的
2019-04-09 15:58:16
你好,應交稅費借方余額,如果是應交增值稅就不用調(diào)整,如果是附加稅,那么可以補計提,借:以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費-各項附加稅
2018-04-03 12:16:05
你好,按照計提時的分錄多計提的差額用負數(shù)金額沖平就好
2020-08-24 17:03:34
你好? 借以前年度損益 調(diào)整? 貸應交稅費?
2022-03-10 11:37:18
同學,你好,將去年年末的應交稅費明細賬導出來,再填入初始化
2020-04-14 12:41:32
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