
去年6月份前任會(huì)計(jì)繳納的稅款未計(jì)提,全在借方應(yīng)交稅金里做著,所以到現(xiàn)在應(yīng)交稅金期末余額一直在借方,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
答: 都是什么稅種的稅款啊?是需要做補(bǔ)計(jì)提分錄的
發(fā)現(xiàn)今年1月份應(yīng)交稅金借方有余額怎么辦,去年年底少計(jì)提了,今年要如何處理呢?
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,如果是應(yīng)交增值稅就不用調(diào)整,如果是附加稅,那么可以補(bǔ)計(jì)提,借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-各項(xiàng)附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的印花稅沒(méi)有計(jì)提,直接做到應(yīng)交稅金里,需要調(diào)整嗎?現(xiàn)在應(yīng)交稅金/印花稅的余額在借方
答: 你好? 借以前年度損益 調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)?

