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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-07 14:36

你好,直接開98萬的發(fā)票。

紅梅傲雪 追問

2024-03-07 14:38

怎么是98萬呢,承兌付100萬,再付2萬貼息費銀行存款支付,合計付102萬

郭老師 解答

2024-03-07 14:43

那我計算錯了102萬
這個
可以開100萬,剩下的2萬貼息,不開發(fā)票。

紅梅傲雪 追問

2024-03-07 14:46

如果不開發(fā)票,怎么做賬呢,如果開價外費,怎么開呢

郭老師 解答

2024-03-07 14:49

借銀行貸營業(yè)外收入2

郭老師 解答

2024-03-07 14:49

如果開發(fā)票開到產(chǎn)品里面。

紅梅傲雪 追問

2024-03-07 14:51

那產(chǎn)品的金額不是就跟合同不一致了?

郭老師 解答

2024-03-07 14:52

對的,是的,不一致的,出一個補充協(xié)議就行。

紅梅傲雪 追問

2024-03-07 14:52

付款方做營業(yè)外支出沒有發(fā)票,也不能稅前扣除啊

郭老師 解答

2024-03-07 14:54

是的,對的,不能抵扣的

紅梅傲雪 追問

2024-03-07 14:57

如果貼息費開價外費,應該怎么開票,開什么名稱,稅率多少。是稅法認可的方式

郭老師 解答

2024-03-07 14:58

因為你業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,這個價位費需要一塊開到你的產(chǎn)品里面

然后稅收編碼還是產(chǎn)品的商品名稱,你可以寫價位費。

紅梅傲雪 追問

2024-03-07 15:01

那這個發(fā)票金額與合同簽訂金額有2的出入,怎么辦呢

郭老師 解答

2024-03-07 15:01

出一個補充協(xié)議就行。

紅梅傲雪 追問

2024-03-07 15:04

那收到的價外費如原材料成本嗎?

郭老師 解答

2024-03-07 15:07

是的,對的,是這么做的。

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借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2021-05-22 08:45:54
借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款
2023-07-08 11:57:23
借庫存商品30萬 應交稅費應交增值稅進項39000 貸銀行存款339000
2022-07-02 12:13:14
你好 借:庫存商品??20萬%2B1萬??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2.6萬%2B0.09萬,? ?貸:應付賬款 (借方合計金額)
2022-08-05 17:21:51
同學,你好,開具免稅的不可以開專票
2021-10-05 13:19:05
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