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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-03-07 11:30

你好,那就沖減當期損益

秋茴 追問

2024-03-07 11:36

老師,是借:應(yīng)付職工薪酬-工資3000,貸:以前年度損益調(diào)整(紅字3000),這樣嗎?然后下一步應(yīng)該怎么做???還是說可以一步到位?借:應(yīng)付職工薪酬-工資3000,貸:利潤分配-未分配利潤3000,您覺得哪個更好呢?主要是內(nèi)賬來的,我不太懂調(diào)這個。

小林老師 解答

2024-03-07 11:37

您好,不是,內(nèi)賬簡單處理,借利潤分配-未分配利潤-3000,貸應(yīng)付職工薪酬-工資-3000,

秋茴 追問

2024-03-07 11:39

好的,謝謝老師。就按您的來處理。

小林老師 解答

2024-03-07 11:39

客氣,非常榮幸能夠給您支持

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你好,那你的原材料賬上有余額,這個是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?
2023-11-20 08:49:53
你好,那就沖減當期損益
2024-03-07 11:30:16
你好,可以,但是建賬的時候必須是數(shù)據(jù)平衡且正確的
2017-05-18 15:29:03
您好!可以。只要你老板同意。
2017-03-24 11:27:14
你好!最好是能找出原因才能計入相應(yīng)的科目,如果實在找不出經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后按差額計入損益
2017-02-13 18:18:34
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