
支付臨時工工資會計分錄為: 借:管理費用-勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬--勞務(wù)費 貸:銀行存款
答: 你好,可以的
我單位計提及支付勞務(wù)費記賬應(yīng)為:計提時為借:管理費用-勞務(wù)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費支付時為借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費,貸:銀行存款。我現(xiàn)在直接做成借:管理費用-勞務(wù)費,貸:銀行存款了,沒過應(yīng)付職工薪酬科目,該如何調(diào)賬?謝謝!
答: 你好! 可以不用計提的,不用調(diào)整的 以后改過來就可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務(wù)費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?老師,用不用從應(yīng)付職工薪酬過度一下借:管理費用-勞務(wù)費24000貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費24000借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費24000貸:銀行存款24000
答: 借管理費用,勞務(wù)費 貸銀行存款就可以的。
勞務(wù)公司支付給民工及管理人員工資的會計是分錄是這樣嗎:民工:借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬付管理:借管理費用貸貸應(yīng)付職工薪酬對嗎
管理咨詢,聘請了一個咨詢?nèi)藛T,是否可以 做成 借:管理費用--工資 貸 :應(yīng)付職工薪酬--勞務(wù)費?
老師,公司需要給兼職發(fā)獎金,請的兼職人員沒有簽訂合同簽的兼職協(xié)議,對方又不肯開票不能做勞務(wù)費,我做賬直接做借:管理費用_其他,貸:銀行。還需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎。
老師您好,勞務(wù)費用計提:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬,走一遍應(yīng)付職工薪酬對吧,還是直接進(jìn)費用?


郭老師 解答
2024-03-01 17:22