
外貿(mào)公司有一單里面有300美元因?yàn)橐恍﹩栴}無(wú)法退稅,現(xiàn)在稅務(wù)認(rèn)定視同內(nèi)銷,我想問一下銷項(xiàng)稅額怎么計(jì)算,我們要交的稅多少
答: 按國(guó)內(nèi)銷售計(jì)算銷項(xiàng)稅,就是300美元的人民幣金額就是不含稅的國(guó)內(nèi)收入,再按這個(gè)數(shù)計(jì)算銷項(xiàng)稅處理,就是不免稅了。
外貿(mào)出口退稅公司,現(xiàn)在因有一票有問題,稅務(wù)讓我們視同內(nèi)銷,不能抵扣,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)怎么處理
答: 你好! 借記應(yīng)收賬款 或銀行存款 貸記主營(yíng)業(yè)收入 貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),有一單退稅率為0,視同內(nèi)銷,但是收入的銷項(xiàng)稅額要大于進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)怎么處理?
答: 你好 正常交增值稅貸

