
2015年記了一筆法人墊付給自己的工資,現(xiàn)在也沒(méi)發(fā)放給法人,實(shí)際不用發(fā)給法人了,這賬需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
答: 你好,需要調(diào)整的 借;其他應(yīng)付款 貸;營(yíng)業(yè)外收入
法人在2015年掛了工資2000,因?yàn)楝F(xiàn)在法人變了,實(shí)際上也不需要還款給法人,這掛著的2000除了不還款,還有什么別的方法能沖回這筆賬
答: 你好,查一下計(jì)提這2000工資的分錄,然后紅沖即可
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000

