提現(xiàn)的時(shí)候,是公戶轉(zhuǎn)到一個(gè)員工銀行卡上了, 備注寫(xiě) 問(wèn)
沒(méi)事的,可以直接打備用金的 答
學(xué)員:公司喬遷請(qǐng)客吃飯,買(mǎi)酒招待客人,怎么記?老師: 問(wèn)
您好,這個(gè)處理辦法是沒(méi)錯(cuò)的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專(zhuān)用發(fā)票就可以了吧,不 問(wèn)
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問(wèn)
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對(duì)不對(duì) 老師那 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

有一筆設(shè)計(jì)費(fèi)2016年放入預(yù)付賬款(當(dāng)時(shí)已收到對(duì)方發(fā)票),因當(dāng)時(shí)無(wú)法確定項(xiàng)目是否實(shí)行,如果在2018年轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用中,那么在2018年度的匯算清繳中可以所得稅前扣除嗎?如果不行,豈不是虧大了,怎么辦?
答: 如果要想在所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除,需要做專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)的。 會(huì)計(jì)分錄會(huì)用到以前年度損益調(diào)整科目的。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們自己已成立工會(huì),按工資0.8比例上交工會(huì)經(jīng)費(fèi),那么我們假如有工會(huì)活動(dòng)的票據(jù),比如相關(guān)培訓(xùn)和住宿,餐票是不是可以直接入管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目,在匯算清繳時(shí)只要不超工資的1.2都可以所得稅前扣除
答: ?你好,很高興為你解答 是的,可以扣除
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性所得稅前扣除是在所得稅匯算清繳時(shí)扣除嗎?還是在每季度預(yù)繳所得稅時(shí)扣除?
答: 您好 購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性所得稅前扣除是在所得稅匯算清繳時(shí)扣除

