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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-30 16:10

你好,期初數(shù)漏記了只能是重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才可以的

2489406490 追問

2018-03-30 16:15

可是現(xiàn)在賬做了一大半了。有沒有簡易方法呢 
比如借:短期借款貸:利潤分配未分配利潤

鄒老師 解答

2018-03-30 16:16

你好,期初數(shù)錯誤就只能是重新建賬的 
你如果做這個分錄 (借:短期借款貸:利潤分配未分配利潤) 這個是不影響期初數(shù)據(jù)的變動的

2489406490 追問

2018-03-30 16:19

或者:借:以前年度損益調(diào)整貸:短期借款               歸還時候:借:短期借款。貸:銀行存款。月底     借:本年利潤——未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2018-03-30 16:20

你好,這樣期初數(shù)還是錯誤的啊,只是你期末余額對上了

2489406490 追問

2018-03-30 16:28

我是很小的公司自己這樣做應該問題不大吧 
這個是內(nèi)賬 
我就怕原理錯了。影響這期的利潤

鄒老師 解答

2018-03-30 16:29

你好,內(nèi)帳你可以補做一筆分錄,然后做支付分錄就是了

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相關問題討論
你好,期初數(shù)漏記了只能是重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才可以的
2018-03-30 16:10:53
沒老師回答嗎
2016-05-20 07:47:11
你好,你可以在上期末做貨款的調(diào)整呀,這期初就進來了,直接加進去不可行
2019-07-05 20:44:04
你好,項目用款和你們公司的款不是在一個賬戶里嗎?當初項目付款你怎么做的會計分錄?
2022-03-02 20:26:42
您好,麻煩發(fā)下圖片題目
2021-12-25 17:56:21
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