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葉林
于2018-03-30 15:48 發(fā)布 ??441次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-03-30 15:48
發(fā)票到了再沖銷暫估,再按發(fā)票入賬,正常必須2018年12月31日之前到,因為是2018年的材料成本
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老師你好,我想問下,我的原材料暫估,到領(lǐng)用,發(fā)票回來,我可以這樣處理嗎,如圖片
答: 你好,沒有看到你的圖片,
原材料暫估入庫的是填進(jìn)倉單做為附件是嗎?發(fā)票到的時候后面還需要附進(jìn)倉單嗎
答: 你好,原材料暫估入庫不要附件,發(fā)票到時在調(diào)賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:原材料暫估是不是當(dāng)月用多少就暫估多少,公司主原料很少發(fā)票,所以只能暫估
答: 你好, 收到多少就估多少
老師,沖出原材料暫估入庫,12月份已收到發(fā)票,老師,這次入庫還寫入庫單嗎?
討論
老師由于原材料暫估時單價估低,現(xiàn)在發(fā)票來了,導(dǎo)致數(shù)量為負(fù),但是金額卻是正的,如何調(diào)賬
本年1月份暫估材料票 最遲什么時間發(fā)票要到?
老師您好,請教個問題,我上個月原材料暫估16422.41,本月來專票了,但開的是16422.42,差額0.01怎么做??
各位老師我還想請教下,我暫估材料有50萬元,我后面的材料發(fā)票也不會有多出的進(jìn)來,我能有什么辦法把他減少?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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