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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2024-02-26 09:48

你好,這個(gè)分錄都是一樣的,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
后期開了發(fā)票就做紅字,先沖減,然后再按發(fā)票重新做。

789654 追問

2024-02-26 09:51

如果開票前后的金額都是一樣的,還需要沖減重新做嗎

宋生老師 解答

2024-02-26 09:51

你好是的也是需要的

789654 追問

2024-02-26 09:54

報(bào)稅上應(yīng)該如何處理

宋生老師 解答

2024-02-26 09:55

你好!報(bào)稅,先做不開票申報(bào),然后按開票金額重新申報(bào),不開票填寫復(fù)數(shù)。

789654 追問

2024-02-26 10:18

開票稅費(fèi)正常填寫    不開票的稅費(fèi)寫負(fù)數(shù)

宋生老師 解答

2024-02-26 10:19

你好!是的,開票正常填寫就好了。

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你好,這個(gè)分錄都是一樣的,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 后期開了發(fā)票就做紅字,先沖減,然后再按發(fā)票重新做。
2024-02-26 09:48:58
你好 當(dāng)月做無票收入分錄 以后期間紅沖收入,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄
2019-08-06 10:10:03
您好 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 開具發(fā)票先紅沖 借:銀行存款等 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字 根據(jù)發(fā)票再寫藍(lán)字分錄 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2019-10-18 12:52:58
你好 購入時(shí)貨到發(fā)票未到,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 收到發(fā)票后,借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;庫存商品 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款等科目 銷售時(shí)錢到未開發(fā)票,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款 開發(fā)票后,借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2019-04-25 19:32:20
收到前2個(gè)月應(yīng)收賬款,發(fā)票當(dāng)月未開下月開(描述有點(diǎn)問題,所以下面分兩種情況回答) 如果是收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 如果是沒開票預(yù)收 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 支付的款項(xiàng)當(dāng)月未收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2015-09-11 11:04:30
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