老師,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問(wèn)
不需要做賬調(diào)整,只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問(wèn)
你好,這個(gè)金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問(wèn)
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:?jiǎn)T工收了公司營(yíng)業(yè)款沒(méi)有存回公司,公司去法院 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個(gè)體工商戶(hù)一直是定核征收,5月份開(kāi)了15萬(wàn)的安 問(wèn)
你好核定的金額是多少啊 答

分期支付技術(shù)服務(wù)費(fèi),付款時(shí)未收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票如何做分錄?收到發(fā)票后又如何做?
答: 付款時(shí)借預(yù)付賬款,貸銀行存款。發(fā)票到借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款
簽了一份技術(shù)服務(wù)合同一年120000,分12期付款每月付12000,對(duì)方后期分別開(kāi)了3張發(fā)票,付款時(shí)和收到發(fā)票時(shí)如何做賬?
答: 每月付款時(shí),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到客戶(hù)開(kāi)的一張延期支票(未到期)用于支付往來(lái)貨款的,如何做分錄?同時(shí)收到對(duì)方開(kāi)的一張延期支票(仍未到期),用于預(yù)付賬款,這種如何做分錄?
答: 你好!收到延期支票還制作應(yīng)收賬款處理,到賬在沖減應(yīng)收賬款


Lyhn 追問(wèn)
2019-01-05 11:08
徐阿富老師 解答
2019-01-05 11:08