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愛笑的芹菜
于2024-02-22 10:58 發(fā)布 ??268次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2024-02-22 11:10
同學你好差額計入營業(yè)外哦
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甲方用樓抵我們的工程款,我們把樓低價抵給了供應商,中間的差額怎樣做賬
答: 同學你好 差額計入營業(yè)外哦
甲方用樓抵我們的工程款,我們把樓低價抵給了供應商,就是甲方100萬抵我們的工程款,我們把樓以95萬抵給供應商來抵材料款,中間的5萬怎樣做賬
答: 這個抵付的過程中甲方開了發(fā)票給你們嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們企業(yè)用房產(chǎn)抵賬,抵了應付供應商的工程款,對方該給我們開發(fā)票嗎
答: 應該是你們給供應商開具銷售不動產(chǎn)的發(fā)票才是
甲方把跟我們公司的工程款走保理支付,中間會有差額,相當于折價了那么我怎么做賬?
討論
老師您好 我們是一個建筑企業(yè),甲方欠我們工程款,用房子抵賬了,我們接收房子以后馬上將房子抵賬給了我們的供應商,會計分錄怎么做老師
甲方給了一套房(簽了抵房協(xié)議,暫未交房)給我們抵工程款,我們的材料供應商同意要這套房抵材料款,材料供應商直接提供一個個人名字跟甲方簽訂三方協(xié)議,這樣合理嗎?
各位老師好,1.我們是勞務公司,甲方欠我們工程款,用酒抵工程款(無發(fā)票,收據(jù)),借:庫存商品,貸:應收賬款 2.我們又把這些酒抵賬抵給了我們的材料商,借應付賬款,貸:庫存商品/應交稅費-銷項這樣對不對
客戶用酒抵了我們5萬的貨款,我們把酒入庫,給供應商頂賬6萬元。這樣的會計分錄怎么做?差價稅收如何處理
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 457772 個
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