各位老師好,1.我們是勞務(wù)公司,甲方欠我們工程款,用酒抵工程款(無發(fā)票,收據(jù)),借:庫存商品,貸:應(yīng)收賬款 2.我們又把這些酒抵賬抵給了我們的材料商,借應(yīng)付賬款,貸:庫存商品/應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 這樣對不對
????@敏@
于2021-10-26 14:59 發(fā)布 ??3163次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-26 15:00
你好,貸方應(yīng)該那個庫存商品是其他業(yè)務(wù)收入
其他的是對的。
相關(guān)問題討論

你好,貸方應(yīng)該那個庫存商品是其他業(yè)務(wù)收入
其他的是對的。
2021-10-26 15:00:53

一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù)
然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
付款時:
借:應(yīng)付賬款-**公司
貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16

您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15

借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn):
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
銷售
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅 )
資金流入
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
資金流出
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2020-11-16 15:04:09

您好
請問這里哪里的考題么?實(shí)際工作中 當(dāng)月的開具的發(fā)票 當(dāng)月不會開具紅字發(fā)票 把前面的發(fā)票作廢再開具就好了
2020-11-27 18:58:39
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郭老師 解答
2021-10-26 15:01
????@敏@ 追問
2021-10-26 15:09
郭老師 解答
2021-10-26 15:12
郭老師 解答
2021-10-26 15:12
????@敏@ 追問
2021-10-26 15:14
郭老師 解答
2021-10-26 15:16