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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-31 15:43

你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應
余額在以后可繼續(xù)抵

自由的小蝦米 追問

2024-01-31 16:32

會計分錄:借:應交稅金-增值稅(加計抵減)貸:其他收益,是這樣嗎?

高輝老師 解答

2024-01-31 16:34

你好,是的,是這樣做分錄

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根據圖片,年末將本年利潤結轉至未分配利潤即可: 借:利潤分配-未分配利潤 3738926.74 貸:本年利潤 3738926.74 由于虧損,不需要計提法定盈余公積。
2020-05-29 10:05:17
你好,需要把多計提的1分沖銷 借;應交稅費,貸;稅金及附加
2020-03-17 18:08:33
您好,按原分錄紅字沖即可。
2017-02-08 17:15:51
你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應 余額在以后可繼續(xù)抵
2024-01-31 15:43:24
你好,這個不是做分錄的問題,而是從上一年結轉而來的
2017-09-20 15:47:49
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