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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-26 10:04

你好,之前的問題計提是?

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你好,之前的問題計提是?
2018-03-26 10:04:07
你好,不需要調(diào)整什么,你做未開票收入就行了
2020-04-14 16:16:29
一、企業(yè)向銀行提交申請: 申請條件: 1、依法登記注冊,并依法從事經(jīng)營活動的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織; 2、在銀行開立存款賬戶; 3、資信狀況良好,近兩年在本銀行無不良貸款、欠息及其他不良信用記錄。 4、具有支付匯票金額的可靠資金來源; 5、以真實(shí)、合法的商品交易為基礎(chǔ),有真實(shí)、合法的商品交易合同和交易發(fā)票,并在購銷合同中注明以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式,禁止辦理無商品交易的銀行承兌匯票 。 提供資料: 1、銀行承兌匯票申請書,主要包括匯票金額、期限和用途、保證金比例以及承兌申請人承諾匯票到期無條件兌付票款等內(nèi)容; 2、營業(yè)執(zhí)照或法人代碼證、法人代表人身份證明、稅務(wù)登記證、貸款卡、開戶核準(zhǔn)通知書、公司章程、驗資報告等原件及復(fù)印件; 3、上年度和當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表; 4、商品交易合同或增值稅發(fā)票原件及復(fù)印件; 5、以及銀行要求提供的其他資料。 二、銀行審批:承兌銀行的信貸部門按照支付結(jié)算辦法和有關(guān)規(guī)定審查。 三、銀行審批通過后,與企業(yè)簽署協(xié)議: 與出票人簽署銀行承兌協(xié)議一式三聯(lián)。其中第一聯(lián)和第二聯(lián)為正聯(lián),由出票人和承兌行各執(zhí)一聯(lián);第三聯(lián)為副本,信貸部門將其中一聯(lián)及副本連同銀行承兌匯票第一、二聯(lián)交銀行會計部門。
2019-06-19 22:26:55
如果出現(xiàn)你說的的提示,需要在出口退稅平臺下載2020年年度全年反饋數(shù)據(jù),具體步驟:出口退(免)稅申報——免抵退業(yè)務(wù)申報——免抵退審核結(jié)果下載。下載后進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入——稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息數(shù)據(jù)。很多人下載數(shù)據(jù)沒有找到正確的位置,導(dǎo)致自行下載的數(shù)據(jù)不正確。 如果發(fā)現(xiàn)核銷反饋后,匯總表的兩個調(diào)整數(shù)金額有,但是數(shù)據(jù)不對,則需要在免抵退核銷數(shù)據(jù)查詢模塊中查看是否是2019年度核銷的應(yīng)調(diào)整金額參與到2020年核銷期間了。需要重新下載2019年度全年的反饋數(shù)據(jù),再進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入——稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息數(shù)據(jù)。
2020-07-09 18:11:58
是不是免抵退申報匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致 如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務(wù)局允許的,2、如果你們公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2020-07-09 10:29:31
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