匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額(-67844.37)與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額(0)不一致。
紫水晶
于2020-02-24 12:59 發(fā)布 ??1178次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-02-24 13:30
系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出每個(gè)未核銷手冊應(yīng)調(diào)整的“免抵退稅額抵減額”金額,該“調(diào)整金額”會(huì)自動(dòng)參與下個(gè)月“免抵退稅額抵減額”的調(diào)整計(jì)算。調(diào)整金額的具體計(jì)算公式如下: 1、已參與計(jì)算的“免抵退稅額扣減額”=未核銷手冊已申報(bào)的進(jìn)口金額 手冊登記時(shí)的退稅率 (這是原購進(jìn)法下的計(jì)算金額) 2、應(yīng)參與計(jì)算的“免抵退稅額扣減額”=未核銷手冊已申報(bào)的單證信息齊的直接出口金額 加權(quán)平均分配率*對應(yīng)的退稅率 (這是按新實(shí)耗法計(jì)算的金額) 3、應(yīng)調(diào)整的“免抵退稅額扣減額”=上述應(yīng)參與計(jì)算的“免抵退稅額扣減額”-已參與計(jì)算的“免抵稅額扣減額”
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你先自查一下:是不是免抵退申報(bào)匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報(bào)表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致
如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報(bào)表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個(gè)差異也是稅務(wù)局允許的,2、如果公司不存在第一項(xiàng)存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2020-01-13 18:29:24

您好,您是增值稅申報(bào)的反饋信息嗎
2019-11-05 21:51:49

這個(gè)需要你聯(lián)系稅務(wù),而且具體的金額差異只能自己排查,
2019-06-18 13:49:17

如果出現(xiàn)你說的的提示,需要在出口退稅平臺(tái)下載2020年年度全年反饋數(shù)據(jù),具體步驟:出口退(免)稅申報(bào)——免抵退業(yè)務(wù)申報(bào)——免抵退審核結(jié)果下載。下載后進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入——稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息數(shù)據(jù)。很多人下載數(shù)據(jù)沒有找到正確的位置,導(dǎo)致自行下載的數(shù)據(jù)不正確。 如果發(fā)現(xiàn)核銷反饋后,匯總表的兩個(gè)調(diào)整數(shù)金額有,但是數(shù)據(jù)不對,則需要在免抵退核銷數(shù)據(jù)查詢模塊中查看是否是2019年度核銷的應(yīng)調(diào)整金額參與到2020年核銷期間了。需要重新下載2019年度全年的反饋數(shù)據(jù),再進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入——稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息數(shù)據(jù)。
2020-07-09 18:11:58

是不是免抵退申報(bào)匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報(bào)表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致
如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報(bào)表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個(gè)差異也是稅務(wù)局允許的,2、如果你們公司不存在第一項(xiàng)存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2020-07-09 10:29:31
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