
例:3月份申報(bào)納稅,是根據(jù)2月份的進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票來(lái)交的增值稅對(duì)吧,然后做2月份的賬,繳納的增值稅是2月份申報(bào)繳納的增值稅,本月計(jì)提的增值稅是3月份申報(bào)繳納的?對(duì)嗎?
答: 3.15號(hào)申報(bào)的是根據(jù)2月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)據(jù)以計(jì)提的增值稅。 3月計(jì)提的增值稅4月15號(hào)前申報(bào)繳納。
老師,我想問(wèn)問(wèn)2月份更正了11月-1月的增值稅申報(bào)表,更正申報(bào)后11-12月不用繳納增值稅,原來(lái)是要繳納的。然后3月份收到了之前繳納部分的稅款,請(qǐng)問(wèn)我在3月份怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
答: 您之前繳納的時(shí)候怎么做的分路現(xiàn)在就沖減之前繳納的時(shí)候的分錄。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)3月份增值稅!2月有留抵2萬(wàn),3月銷?進(jìn)=1.3萬(wàn)!就不用計(jì)提繳納了吧
答: 是的,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要計(jì)提

