老師,你好,問(wèn)下:1、企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合 問(wèn)
- 企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合同和購(gòu)售電合同:企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合同若屬于電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同,根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干政策的通知》(財(cái)稅〔2006〕162號(hào))規(guī)定,不屬于印花稅列舉征稅的憑證,不征收印花稅。 答
老師你好,就是公司沒(méi)有錢了,6月份的社保也沒(méi)有繳納 問(wèn)
你好,這個(gè)正常他在注銷之前都需要付。 答
想問(wèn)下老師關(guān)于購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用 問(wèn)
您好,不可以??梢砸淮涡杂?jì)入成本費(fèi)用扣除是稅法的規(guī)定,是可以一次性所得稅稅前扣除。但做賬還是要依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,按期進(jìn)行折舊處理。 答
老師好,報(bào)第二季度的印花稅時(shí)發(fā)現(xiàn)第一季度的申報(bào) 問(wèn)
你好這個(gè)會(huì)有滯納金的 答
老師,我們有個(gè)公司的注冊(cè)資本是562萬(wàn),現(xiàn)在有兩個(gè)股 問(wèn)
目前甲股東有沒(méi)有完成實(shí)繳呢? 單位凈資產(chǎn)總額多少呢? 答

2017年手工賬其他應(yīng)交款有余額,我建電腦賬直接把其他應(yīng)交款余額調(diào)到了應(yīng)交稅費(fèi),其他應(yīng)付款,應(yīng)付職工薪酬里,現(xiàn)在怎么做把其他應(yīng)交款沖平,不用這個(gè)科目了!
答: 借;其他應(yīng)交款 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 你好,可以做這個(gè)分錄
2018年1月建立電腦賬,2月3月發(fā)票已認(rèn)證,稅已交,我把2017年的其他應(yīng)交款科目調(diào)到了應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi),其他應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么做把其他應(yīng)交款科目沖平,不用這個(gè)科目了?還有我電腦從1月已經(jīng)調(diào)賬了,會(huì)影響到我三月份的資產(chǎn)負(fù)債表不
答: 現(xiàn)在本來(lái)就沒(méi)有其他應(yīng)交款科目了,直接調(diào)平處理,影響資產(chǎn)負(fù)債表的科目分類
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
看公司12年的賬工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提,借:管理費(fèi)用 -工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸:其他應(yīng)交款?,F(xiàn)在計(jì)提改成了借:管理費(fèi)用 -工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸:應(yīng)付職工薪酬。想問(wèn)是什么時(shí)候改的?公司12年計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,但是沒(méi)有付,其他應(yīng)交款貸方有余額。我接著做13年的賬,該怎樣計(jì)提?要不要把12年的其他應(yīng)交款貸方余額轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的應(yīng)付職工薪酬?
答: 以前本來(lái)應(yīng)交,沒(méi)交,只能掛賬上處理

