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愛笑的芹菜
于2024-01-19 11:29 發(fā)布 ??266次瀏覽
王璐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-01-19 11:42
你好 在打字的哈 稍等哈
王璐璐老師 解答
2024-01-19 11:44
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款借:原材料/庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)按收到增值稅發(fā)票入庫、入賬的分錄:借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2024-01-19 11:53
加油,問題結(jié)束后記得給我好評哦
2024-01-19 11:54
有什么可以再問哈,我吃飯去了
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小規(guī)模納稅人 原材料銀行已付款發(fā)票沒到 怎么做暫估 下個月怎么做沖紅 如果1800會計分錄怎么做??
答: 你好 在打字的哈 稍等哈
您好,退回上年度個稅怎么做賬會計分錄
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,請問上月暫估了原材料,也結(jié)了成本,下個月發(fā)票收到了,小規(guī)模怎么做分錄,還有一般納稅人怎么做分錄
答: 你好,如果沒有差異直接把發(fā)票貼上就可以了
老師,我已付原材料款,也收到原材料了,但是沒有收到發(fā)票,月末暫估記賬怎么做會計分錄啊
討論
1.小規(guī)模納稅人,采購暫估款入賬(含稅暫估可以不)?2.暫估款次月反向分錄沖紅,如果次月支付給供貨商貨款100萬,但發(fā)票次月一直沒開,這賬怎么做?借:應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款100貸:原材料100支付采購款借:預(yù)付賬款一供貨商100(沒有收到發(fā)票)貸:銀行存款老師我的賬務(wù)處理合理不?
老師您好!去年出售商品時進(jìn)項材料發(fā)票未到,我做如下會計分錄 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 月末結(jié)轉(zhuǎn)時:借:主營成本 貸:原材料-暫估 今年1月份已收到暫估進(jìn)項材料發(fā)票,我要怎么做會計分錄!請解答一下。
老師你好!材料暫估入庫的會計分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 收到發(fā)票后怎么做分錄,是借:原材料- 貸:銀行存款 嗎
單位購進(jìn)木材并且付了款但是沒有發(fā)票,該怎么做賬,如果沒有發(fā)票暫估入庫的話怎么做分錄?購進(jìn)原木時:借:原材料,貸方:銀行存款那么暫估入庫該怎么做?
王璐璐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.92 解題: 8859 個
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王璐璐老師 解答
2024-01-19 11:44
王璐璐老師 解答
2024-01-19 11:53
王璐璐老師 解答
2024-01-19 11:54