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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-17 14:02

同學(xué)你好,你是說當(dāng)年累計應(yīng)交增值稅嗎

武月紅 追問

2024-01-17 14:05

你是說當(dāng)年累計應(yīng)交增值稅嗎===是的           就是財務(wù)狀況表里要填的應(yīng)交增值稅

王曉曉老師 解答

2024-01-17 14:12

本期應(yīng)交增值稅金額是17794907.49-15830572.63-354092.06+2912.97-1957.71=1611198.06再加未交增值期初數(shù)1611198.06+229236.93=1840434.99

武月紅 追問

2024-01-17 14:19

1957.71是什么老師

王曉曉老師 解答

2024-01-17 14:21

就是待抵扣的金額

武月紅 追問

2024-01-17 14:27

那這個  他進項稅額轉(zhuǎn)出是留底退回的可不可以加

王曉曉老師 解答

2024-01-17 14:34

就是你已經(jīng)退到錢了,那就要加了

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相關(guān)問題討論
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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